欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

您现在的位置:中国·钟山信息网>> 信息公开>> 预决算公开平台>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县妇幼保健院2016年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-10-13 17:10:10点击数:

 

 

 

钟山县妇幼保健院

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分: 钟山县妇幼保健院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县妇幼保健院 2016 年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县妇幼保健院 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分: 钟山县妇幼保健院 概况

 

一、主要职能

(一)、开展母婴保健技术服务

1、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产后康复、女性盆底功能障碍防治、更年期保健、老年期保健、计划生育技术指导、健康教育等服务,以及生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

2、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。包括:儿童早期教育、营养与喂养指导、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、游泳、脑康复治疗、氟化泡沫防治龋病、智力测试、视力筛查、生长发育监测及心理保健服务。

(二)、开展临床医疗服务

1、妇产科是全县产科急救中心,开展临床医疗业务包括妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、无痛可视人流、不孕不育症、阴式微创子宫肌瘤切除、利普刀治疗宫颈疾病、产前筛查、助产技术服务、无痛分娩、妊娠合并症及并发症的诊治和危重孕产妇的抢救等。

2、儿科(新生儿科)是全县新生儿重症监护中心,开展临床医疗业务包括儿科(新生儿科)常见病、多发病和疑难重症疾病诊治,对新生儿缺氧缺血性脑病,高胆红素血症、早产儿、低体重儿等严重的新生儿疾病治疗有较丰富的临床经验,承担全县乡镇危重新生儿的监护治疗与接诊。

(三)、开展基层公共卫生妇幼健康服务:

1、承担基层妇幼健康服务指导,包括全县妇幼保健业务、妇幼卫生工作及妇幼健康项目的技术指导和培训等工作。

2、负责全县基本公共卫生服务项目中孕产妇保健服务和0-6岁儿童保健服务项目管理指导。

3、负责重大公共卫生服务项目实施与管理。包括:农村孕产妇住院分娩补助、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查和免费补服叶酸项目。

4、负责广西医改妇幼项目的实施与管理。包括:免费婚检、产前筛查补助、新生儿疾病筛查补助、新生儿听力筛查补助和地中海贫血防治计划项目。

5、负责全县妇幼卫生工作和妇幼健康服务项目信息管理资料的统计、分析与上报。

 

二、部门决算单位构成

为钟山县妇幼保健院独立机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 钟山县妇幼保健院 2016 年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1950.96

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 3998.82

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4780.83

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十九、住房保障支出

36.76

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

5949.78

本年支出合计

4817.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 349.33

 上年结转

171.46

年末结转与结余

954.32

 

 

 

 

收入总计

6121.24

支出总计

 6121.24

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,949.78

1,950.96

0.00

3,998.82

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,913.01

1,914.19

0.00

3,998.82

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

816.96

816.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100206

  妇产医院

744.00

744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

72.96

72.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

5,068.21

1,069.39

0.00

3,998.82

0.00

0.00

0.00

 

2100403

  妇幼保健机构

4,480.56

481.74

0.00

3,998.82

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

587.64

587.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

27.84

27.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,817.59

619.32

4,198.27

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4,780.82

582.55

4,198.27

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

72.96

72.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100206

  妇产医院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

72.96

72.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

4,680.02

481.74

4,198.27

0.00

0.00

0.00

 

2100403

  妇幼保健机构

4,131.23

481.74

3,649.49

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

548.78

0.00

548.78

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

27.84

27.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1950.96

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

1131.33

1131.33

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

36.77

 36.77

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1950.96

本年支出合计

29

1168.10

年初财政拨款结转和结余

13

171.46

年末结转和结余

30

954.32

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2122.42

合计

34

2122.42

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出小计

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

7

8

11

 

合计

1,168.10

619.32

548.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,131.33

582.55

548.78

 

21002

公立医院

72.96

72.96

0.00

 

2100206

  妇产医院

0.00

0.00

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

72.96

72.96

0.00

 

21004

公共卫生

1,030.53

481.74

548.78

 

2100403

  妇幼保健机构

481.74

481.74

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

548.78

0.00

548.78

 

21005

医疗保障

27.84

27.84

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

14.85

14.85

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

12.99

12.99

0.00

 

221

住房保障支出

36.77

36.77

0.00

 

22102

住房改革支出

36.77

36.77

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.77

36.77

0.00

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 619.32

 619.32

 

工资福利支出

428.21

428.21

 

  基本工资

 398.91

 398.91

 

  津贴补贴

 

 

 

  其它社会保障缴费

  29.30

  29.30

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

  73.23

  73.23

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 117.87

 117.87

 

  离休费

 

 

 

  退休费

  81.10

  81.10

 

  ……

 

 

 

住房公积金

  36.77

  36.77

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县妇幼保健院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也就没有一般公共预算财政拨款安排的“三公)经费支出,故本表无数据。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也就没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

第三部分: 钟山县妇幼保健院 2016 年度部门决算情况说明

 

一、 2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5949.78万元。

1.财政拨款收入1950.96万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 3998.82万元,为医院开展医疗业务活动取得的收入。

3.上年结转和结余171.46 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计4817.59万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出4780.83万元:主要是用于单位职工工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务项目支出及我院住院楼建设项目。

2.住房保障支出(类)36.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.结余分配 349.33万元,为医院当年医疗业务收支结余结转事业基金数额。

4.年末结转和结余954.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况

 钟山县妇幼保健院 2016 年度一般公共预算支出 1168.10    万元,其中:基本支出 619.32万元,项目支出548.78万元。

1、公立医院-其他公立医院支出72.96万元;

2、公共卫生-妇幼保健机构支出481.74万元;

3、公共卫生-重大公共卫生专项支出548.78万元;

4、医疗保障-事业单位医疗支出14.85万元;

5、医疗保障-公务员医疗补助支出12.99万元;

6、住房改革支出-住房公积金36.77万元。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 钟山县妇幼保健院 2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.32 万元,其中:人员经费619.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人和家庭的补助支出。

五、 一般 公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是医院救护车;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。

收藏 打印文章