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钟山县经济贸易局2017年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-19 09:09:54点击数:

 

 

 

 

钟山县经济贸易局

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:    钟山县经济贸易局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:   钟山县经济贸易局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县经济贸易局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:  钟山县经济贸易局  概况

一、主要职能

钟山县经济贸易局是负责全县工业发展和工业经济运行调节、推动工业化和信息化融和、主管全县内外贸易管理和对外经济合作的县人民政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)组织实施“工业强县”发展战略,拟订并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出全县工业布局、产业(行业)发展、结构调整以及工业园区规划建设的方案并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的建议,编制和下达年度投资计划;按规定权限备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

(四)监测、分析工业和经济运行态势,调节工业经济日常运行,发布工业、商贸类经济运行信息;制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,协调解决经济运行中的重大问题;建立煤炭、石油等重要物资的运行调控机制;负责全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调,负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作;负责煤炭、节能监察、无线电管理等有关行业执法监管工作。

(五)组织拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、自治区、市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

(七)负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(八)承担全县工业和信息化相关行业的管理工作,统筹推进全县信息化工作,落实相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全县信息网络设施的建设,推进电信普遍服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

(九)负责全县国防科技工业的综合协调。承担全县国防科技工业行业的管理;承担国家国防科工委及各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,配合有关部门做好无线电监测、检测及干扰查处工作,维护空中电波秩序,负责无线电安全保障,依法组织实施无线电管制。

(十一)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

(十二)负责全县电力行政和行业管理;负责制定全县电力发展规划、电网建设规划,在权限范围内负责对电力建设项目的审查审批或核准、建设监督管理和验收;负责电力行政执法,依法对电力企业和用户执行电力法律法规的情况进行监督检查;负责全县供电营业区的规划和管理,协调发供电生产和电力调度;负责全县电力安全生产监督和管理工作。

(十三)拟订全县内、外贸发展战略行业规划,研究和指导流通体制改革,培育发展和完善城乡市场体系,拟订规范市场流通秩序和市场规划的管理制度;组织贯彻和落实内、外贸政策和进出口政策;负责进口商品配额编报及组织实施工作;负责加工贸易业务的许可审核和管理。

(十四)协调实施科技兴贸战略,贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制、外商投资以及鼓励技术和成套设备出口的政策;指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作;负责外商投资企业生产经营活动的跟踪和服务工作。

(十五)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(十六)负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(十七)承办县人民政府、市工业和信息化委员会、市商务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

钟山县经济贸易局共有局属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是:钟山县经济贸易局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钟山县商务行政综合执法大队;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:钟山县节能监察中心, 钟山县职工教育管理委员会办公室。

三、人员构成情况

    钟山县经济贸易局人员编制总数为34人,其中行政编制18人,参公9人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数30人,其中行政在职14人,参公10人,事业在职6人,离退休人员64人(其中享受离休待遇3人)。其他需财政供养人员2人,其中:遗属补助2

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  钟山县经济贸易局   2017年度部门决算报表

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2962.77

一、一般公共服务支出

 4.23

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 2249.65

 

 

五、社会保障和就业支出

 20.52

 

 

六、农林水支出

 80.00

 

 

七、资源勘探信息等支出

 530.01

 

 

八、商业服务业等支出

 10.00

 

 

九、住房保障支出

  68.36

本年收入合计

2962.77

本年支出合计

 2962.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 55.00

年末结转与结余

 55.00

 

 

 

 

收入总计

3017.77

支出总计

 3017.77

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2962.77

2962.77

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

4.23

4.23

 

 

 

 

 

201299

其他群众团体事务支出 

4.23

4.23

 

 

 

 

 

 206

科学技术支出

2249.65

2249.65

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

2249.65

2249.65

 

 

 

 

 

2060403 

产业技术研究与开发 

2249.65

2249.65

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

20.52

20.52

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

20.52

20.52

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

20.52

 

 

 

 

 

213

农林水支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

80.00

80.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

530.01

530.01

 

 

 

 

 

21502

制造业

530.01

530.01

 

 

 

 

 

2150201

行政运行

383.77

383.77

 

 

 

 

 

2150202

一般行政管理事务

146.24

146.24

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.36

68.36

 

 

 

 

 

22101

住房改革支出

68.36

68.36

 

 

 

 

 

2210103

住房公积金

68.36

68.36

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2962.77

433.77

2529.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.23

 

4.23 

 

 

 

20129

群众团体事务

4.23

 

4.23 

 

 

 

201299

其他群众团体事务支出 

4.23

 

4.23  

 

 

 

 206

科学技术支出

2249.65

50.00

2199.65 

 

 

 

20604

技术研究与开发

2249.65

50.00

2199.65 

 

 

 

2060403 

产业技术研究与开发 

2249.65

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

20.52

 

20.52 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

20.52

 

20.52 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

 

20.52 

 

 

 

213

农林水支出

80.00

 

80.00

 

 

 

21305

扶贫

80.00

 

80.00

 

 

 

2130505

生产发展

80.00

 

80.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

530.01

383.77

146.24

 

 

 

21502

制造业

530.01

383.77

146.24

 

 

 

2150201

行政运行

383.77

383.77

 

 

 

 

2150202

一般行政管理事务

146.24

 

146.24

 

 

 

216

商业服务业等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

21602

商业流通事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

221

住房保障支出

68.36

 

68.36

 

 

 

22101

住房改革支出

68.36

 

68.36

 

 

 

2210103

住房公积金

68.36

 

68.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2962.77 

一、一般公共服务支出

18

 4.23

 4.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

2249.65

2249.65

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 20.52

 20.52

 

 

7

 

七、农林水支出

24

 80.00

 80.00

 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

 530.01

 530.01

 

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

 10.00

 10.00

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

 68.36

 68.36

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2962.77 

本年支出合计

29

2962.77 

年初财政拨款结转和结余

13

55.00 

年末结转和结余

30

55.00 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3017.77

合计

34

 3017.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2962.77

433.77

2529.00

201

一般公共服务支出

4.23

 

4.23 

20129

群众团体事务

4.23

 

4.23 

201299

其他群众团体事务支出 

4.23

 

4.23  

 206

科学技术支出

2249.65

50.00

2199.65 

20604

技术研究与开发

2249.65

50.00

2199.65 

2060403 

产业技术研究与开发 

2249.65

 

 

 208

社会保障和就业支出 

20.52

 

20.52 

 20805

行政事业单位离退休

20.52

 

20.52 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

 

20.52 

213

农林水支出

80.00

 

80.00

21305

扶贫

80.00

 

80.00

2130505

生产发展

80.00

 

80.00

215

资源勘探信息等支出

530.01

383.77

146.24

21502

制造业

530.01

383.77

146.24

2150201

行政运行

383.77

383.77

 

2150202

一般行政管理事务

146.24

 

146.24

216

商业服务业等支出

10.00

 

10.00

21602

商业流通事务

10.00

 

10.00

2160299

其他商业流通事务支出

10.00

 

10.00

221

住房保障支出

68.36

 

68.36

22101

住房改革支出

68.36

 

68.36

2210103

住房公积金

68.36

 

68.36

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 266.99

302

商品和服务支出

 125.64

30101

  基本工资

 189.29

30201

  办公费

 50.28

30102

  津贴补贴

 

30205

  水费

 0.38

30103

  奖金

 25.97

 30206

 电费

 3.11

30104

  其他社会保障缴费

 7.63

 30207

  邮电费

 0.77

 

 

 

30211

差旅费

15.07

 

 

 

30213

维修(护)费

0.75

 

 

 

30217

公务接待费

3.39

 

 

 

30226

劳务费

0.34

 

 

 

30228

工会经费

4.23

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 39.5

30239

其他交通费用

 27.66

30199

  其他工资福利支出

 4.6

30299

其他商品和服务支出

19.65

303

对个人和家庭的补助

 162.13

310

其他资本性支出

 68.36

30301

  离休费

 2.67

31001

房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 20.16

31012

  拆迁补偿

 68.36

  30304

 抚恤金

 58.04

31099

其他资本性支出

 

30305

 生活补助

 32.86

304

对企事业单位的补贴

 2339.65

30307

  医疗费

 23.32

30401

企业政策性补贴

 2249.65

30311

住房公积金

24.02

30499

其他对企事业单位的补贴

90.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 1.06

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 429.12

公用经费合计

 125.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9

 

 

 

 

 9

 3.39

 

 

 

 

 3.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县经济贸易局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2962.77万元。同比减少643.73万元,同比下降 17.85% ,主要为财政对企事业单位补贴减少。

1.财政拨款收入2962.77万元,为县财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余55.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2962.77万元。同比减少同比减少643.73万元,同比下降 17.85% ,主要为财政对企事业单位补贴减少。包括:

1.一般公共服务支出4.23万元:主要用于职工缴纳的工会经费。

2、科学技术支出2249.65万元,主要用于按照国家政策对企事业单位的补贴。

3.社会保障和就业支出20.52万元:主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出80.00万元,主要用于支持县内中小企业发展和管理支出。

5、资源勘探信息等支出530.01万元主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的支出。

6、商业服务业等支出10.00万元,主要用于2017年广西百店大促销补贴资金。

7、住房保障支出68.36万元:主要用于原钟山水泥厂棚户区改造职工拆迁安置的支出。

8、年末结转和结余55.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  钟山县经济贸易局  2017 年度一般公共预算支出2962.77万元,其中:基本支出433.77万元,项目支出2529.01万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.一般公共服务支出4.23万元。

2、科学技术支出2249.65万元。

3.社会保障和就业支出20.52万元。

4、农林水支出80.00万元。

5、资源勘探信息等支出530.01万元。

6、商业服务业等支出10.00万元。

7、住房保障支出68.36万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县经济贸易局2017年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出433.76万元,其中:人员经费308.12万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费125.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费用;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算 3.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出3.39万元,国内公务接待批次 30次,195人次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次 。其中:

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算9.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待 9.00万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费3.39万元,与2016年部门决算中“三公”经费9.06万元相比,减少5.67万元,下降62.58%。其中:

1、因公出国(境)经费2017年与2016年 持平,均为0万元;

2、公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

3、公务用车运行维护费0.00万元,2017年比2016年减少0.82万元,主要原因是取消单位的公务用车。

4、公务接待费3.39万元,2017年比2016年减少4.85    万元,原因是全年国内公务接待批次减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出125.64万元,比2016年增加82.49万元,增长191.17%。主要原因是:{C}<!--[if supportFields]> = 1 \* GB2 ⑴{C}<!--[if supportFields]>支广西新凯骅实业集团挂牌上市补贴资金50万元;{C}<!--[if supportFields]> = 2 \* GB2 ⑵{C}<!--[if supportFields]>支县电商办名优产品、特色产品及特色馆布展经费19.875万元;{C}<!--[if supportFields]> = 3 \* GB2 ⑶{C}<!--[if supportFields]>支县食品公司围墙经费11万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的2.98%

其中:县节能监察中心工作经费2万元,项目实施绩效情况:

1我县目前有规模以上工业企业43家,全县规模以上工业总产值103.75亿元,完成市下达全年任务(104亿元)的99.8%,同比增长20%1-12月规上工业增加值可比价21.67亿元,同比增长10.2%。据统计,工业投资1-12月完成391650万元,比去年下降20%

2据统计,全县规上工业综合能耗70226吨标准煤,同比下降9.1%,万元工业增加值能耗0.289吨标准煤/万元,同比下降17.5%,大幅超过市下达任务(同比下降3%)。

3积极开展节能宣传。 201765日,县经贸局参加了第46个世界环境日宣传活动,活动以绿水青山就是金山银山为主题,经贸局制作了宣传板报、横幅、宣传挂图,以发放宣传资料,设立环境保护咨询台等方式向广大市民宣传了节能环保知识,向群众广泛宣传节能、低碳的理念和必要性,树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念,增强群众的环境意识、节约意识、生态意识。

4稳步推进其他节能工作。配合市工信委完善节能管理平台建设,指导全县规上企业在平台填报能源消费情况,实时掌握全县工业能源消费情况;严格执行固定资产投资项目和技改项目节能评估和审查制度,完成对固定资产投资和技改项目的节能备案。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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