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广西钟山县残疾人联合会2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布时间:2017年03月21日点击数:

第一部分:部门概况

一、广西钟山县残疾人联合会及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

听取残疾人意见,反映残疾人需要;协助政府并会同有关部门研究,制定并实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。

(二)机构设置情况

钟山县残疾人联合会共有局属单位2个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位1个,局属参照公务员管理全额事业单位1个。属参照公务员管理事业单位分别是:广西钟山县残疾人联合会。属参照公务员管理全额事业单位分别是:钟山县残疾人就业服务所。 

部内设机构4个,分别是办公室、康复部、教育就业部、组联宣文维权部;二层机构1个,即钟山县残疾人就业服务所,为事业单位。 

二、人员构成情况

广西钟山县残疾人联合会人员编制总数为11人,其中行政编制9人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数15人,其中行政在职9人,事业在职2人(含聘用人员控制数),离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下: 

(一)广西钟山县残疾人联合会。行政编制9人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中行政编制在职人员9人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

(二)钟山县残疾人就业服务所,属参照公务员管理全额事业单位财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分:2017年部门预算信息公开表

     详细数据参考附件

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一) 收入预算说明。

2017年预算总收入 242.13 万元,其中基本经费收入 125.6 万元,项目收入 116.53 万元。

(二) 支出预算说明。

2017年预算总支出 242.13 万元,其中基本经费支出125.6 万元,项目支出 116.53 万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出242.13万元,其中:基本支出125.6万元, 项目支出116.53万元。具体支出预算如下:

基本支出 125.6 万元,全部是财政公共预算拨款。其中:2081101行政运行 91.23 万元,全部是财政公共预算拨款。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 85.53 万元;用于单位日常运转发生的基本支出4.4万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出 0 万元;用于按规定的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金开支1.3万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险15.21万元,用于单位职基本养老保险支出。

2012999 其他群众团体事务支出1.52万元,用于单位工会经费支出。

 2101101行政单位医疗 4.62 万元,用于职工医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助3.89万元,用于单位职工医疗补助支出。

2210201住房公积金 9.13 万元,用于职工住房公积金支出。

项目支出 116.53 万元,全部是财政公共预算拨款。 其中:2081102一般行政事务管理(残疾人事业)残联工作经费 12 万元,用于残联日常工作、春节慰问残疾人支出。

2081105残疾人就业和扶贫 12.49 万元,用于帮扶残疾人自主发展、残疾人教育工作支出。

2081199残疾人其他事业支出 11.38 万元,用于残疾人社会保障和残疾人就业。

2300801 一般公共预算调出资金80.66万元。用于残疾人综合服务中心的建设。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2017年预算3万元,同比减少0.1万元,下降3.22%。此项经费主要用于办公接待上级工作人员视察指导工作和乡镇残联工作人员汇报工作支出。

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2017年预算1.5万元,同比减少1.3万元,下降46.42%。此项经费主要用于公务车运行中的年度车险,燃油费和维护费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,广西钟山县残疾人联合会的机关运行经费一般公共预算4.4万元,较2016年预算增加0.4万元,增长10%,主要原因是编制人员增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,广西钟山县残疾人联合会办公用房面积共1900平方米;共有机动车1辆,价值 19.21万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,广西钟山县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2.8万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

                广西钟山县残疾人联合会单位(盖章)

                    2017年3月16日

第二部分:2017年部门预算信息公开表

      表一:

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1614712

    一、一般公共服务支出

15214 

一、基本支出

1256012

  1.经费拨款

1614712

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

975086

    (1)县本级

1614712

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

137814

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

143112

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1165261.52

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

0

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

189900

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

1423103

  3.对个人和家庭的补助

168800 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

85108

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

806561.52 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

91287

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

806561.52 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

本年收入合计

1614712

本年支出合计

2421273.52

本年支出合计

2421273.52

五、上年结余收入

806561.52 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

806561.52 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

806561.52 

 

 

 

 

         (1)县本级

806561.52 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

2421273.52

支   出   总   计

2421273.52

支  出  总  计

2421273.52

表二:

二、部门收入总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

县本级

中央及自治区补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

合计

2421273.52

1614712

1614712

1614712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806561.52

806561.52

806561.52

806561.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403001

广西钟山县残疾人联合会

2421273.52

1614712

1614712

1614712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806561.52

806561.52

806561.52 

806561.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

01

 

行政运行(残疾人事业)

912258

912258

912258

912258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

02

 

一般行政管理事务(残疾人事业)

120000

120000

120000

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

05

 

残疾人就业和扶贫

124900

124900

124900

124900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

 

其他残疾人事业支出

113800

113800

113800

113800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152145

152145

152145

152145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

15214

15214

15214

15214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

46243

46243

46243

46243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

38865

38865

38865

38865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

91287

91287

91287

91287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

08

01

 

一般公共预算调出资金

806561.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806561.52

806561.52

806561.52

806561.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

三、部门支出总表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

2421273.52

1256012

975086

137814

143112

1165261.52

 

189900

168800

 

 

 

 

 

806561.52

 

 

 

 

403001

广西钟山县残疾人联合会

2421273.52

1256012

975086

137814

143112

1165261.52

 

189900

168800

 

 

 

 

 

806561.52

 

208

11

01

 

行政运行(残疾人事业)

912258

912258

776698

122600

12960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

02

 

一般行政管理事务(残疾人事业)

120000

 

 

 

 

120000

 

100000

20000

 

 

 

 

 

 

 

208

11

05

 

残疾人就业和扶贫

124900

 

 

 

 

124900

 

89900

35000

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

 

其他残疾人事业支出

113800

 

 

 

 

113800

 

 

113800

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152145

152145

152145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

15214

15214

 

15214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

46243

46243

46243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

38865

38865

 

 

38865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

91287

91287

 

 

91287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

08

01

 

一般公共预算调出资金

806561.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806561.52

 

表四:

四、财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项             目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1614712

    一、一般公共服务支出

15214 

一、基本支出

1256012

  1.经费拨款

1614712

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

975086

    (1)县本级

1614712

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

137814

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

143112

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1165261.5

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

 

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

189900

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

1423103

  3.对个人和家庭的补助

168800

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

85108

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

806561.52 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

91287

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

806561.52

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

1614712

本年支出合计

2421273.52

本年支出合计

2421273.52

四、上年结余收入

806561.52

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

806561.52

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

806561.52

 

 

 

 

① 县本级

806561.52

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

2421273.52

支   出   总   计

2421273.52

支  出  总  计

2421273.52

 

 

 

表五

五、一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

2421273.52

1256012

975086

137814

143112

1165261.52

 

189900

168800

 

 

 

 

 

806561.52

 

 

 

 

403001

广西钟山县残联合会

2421273.52

1256012

975086

137814

143112

1165261.52

 

189900

168800

 

 

 

 

 

806561.52

 

208

11

01

 

行政运行(残疾人事业)

912258

912258

776698

122600

12960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

02

 

一般行政管理事务(残疾人事业)

120000

 

 

 

 

120000

 

100000

20000

 

 

 

 

 

 

 

208

11

05

 

残疾人就业和扶贫

124900

 

 

 

 

124900

 

89900

35000

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

 

其他残疾人事业支出

113800

 

 

 

 

113800

 

 

113800

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152145

152145

152145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

15214

15214

 

15214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

46243

46243

46243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

38865

38865

 

 

38865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

91287

91287

 

 

91287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

08

01

 

一般公共预算调出资金

806561.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806561.52

 

 

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

2421273.52

1256012

1165261.52

 

403001

 

广西钟山县残疾人联合会

2421273.52

1256012

1165261.52

 

301

 

工资福利支出

975086

975086

 

 

301

01

基本工资

411516

411516

 

 

 

02

津贴补贴

284712

284712

 

 

 

03

奖金

30655

30655

 

 

 

04

其他社会保障缴费

62218

62218

 

 

 

07

绩效工资

33840

33840

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

152145

152145

 

 

302

 

商品和服务支出

327714

137814

189900

 

302

01

办公费

7400

7400

 

 

 

02

印刷费

3000

3000

 

 

 

05

水费

2500

2500

 

 

 

06

电费

10000

10000

 

 

 

07

邮电费

4000

4000

 

 

 

11

差旅费

7100

7100

 

 

 

16

培训费

5000

 

5000

 

 

2617

公务接待费

30000

5000

25000

 

 

26

劳务费

149900

5000

144900

 

 

31

公务车运行维护费

15000

 

15000

 

 

28

工会经费

15214

15214

 

 

 

39

其他交通费用

78600

78600

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

311912

143112

168800

 

303

04

抚恤金

12960

12960

 

 

 

05

生活补助

113800

 

113800

 

 

06

救济费

20000

 

20000

 

 

07

医疗费

38865

38865

 

 

 

10

生产补贴

35000

 

35000

 

 

11

住房公积金

91287

91287

 

 

310

 

其他资本性支出

806561.52

 

806561.52

 

310

99

其他资本性支出

806561.52

 

806561.52

 

表七:

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 

 

 

**

**

**

1

 

 

 

合计

1256012

 

 

403001

广西钟山县残疾人联合会

1256012

 

301

 

工资福利支出

975086

 

301

01

基本工资

411516

 

 

02

津贴补贴

284712

 

 

03

奖金

30655

 

 

04

其他社会保障缴费

62218

 

 

07

绩效工资

33840

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

152145

 

302

 

商品和服务支出

137814

 

302

01

办公费

7400

 

 

02

印刷费

3000

 

 

05

水费

2500

 

 

06

电费

10000

 

 

07

邮电费

4000

 

 

11

差旅费

7100

 

 

2617

公务接待费

5000

 

 

26

劳务费

5000

 

 

28

工会经费

15214

 

 

39

其他交通费用

78600

 

303

 

对个人和家庭的补助

143112

 

303

04

抚恤金

12960

 

 

07

医疗费

38865

 

 

11

住房公积金

91287

 

 

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

59000

45000

-23.72

70000

45000

-23.72

一、“三公”经费小计

59000

45000

-23.72

70000

45000

-23.72

  (一)因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

  (二)公务接待费

31000

30000

-3.22

31000

30000

-3.22

  (三)公务用车费

28000

15000

-46.42

28000

15000

-46.42

    1.公务用车运行维护费

28000

15000

-46.42

28000

15000

-46.42

    2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

二、会议费

0

0

0

0

0

0

三、培训费

0

5000

100

0

5000

100

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

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